公司內(nèi)部審計(jì)(第3版)
本書作者長期從事內(nèi)部審計(jì)研究和實(shí)踐工作。本書從基本原理簡介、行為規(guī)范描述、工作前提概述、操作步驟展示、實(shí)踐方法介紹、審計(jì)內(nèi)容演進(jìn)、支持措施闡釋、審計(jì)成功關(guān)鍵和關(guān)聯(lián)關(guān)系再認(rèn)識(shí)等方面,比較全面地闡述了公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)制形成和完善的原理與方法,并且運(yùn)用系統(tǒng)化、規(guī)范化的方法,對內(nèi)部審計(jì)與公司風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制之間的關(guān)系進(jìn)行了說明。本書重點(diǎn)介紹了最新的國際內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)踐方面的熱點(diǎn),并提供了大量內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐成功與失敗的案例,對內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐發(fā)展中新的知識(shí)點(diǎn),比如內(nèi)部審計(jì)新的工作流程、內(nèi)部審計(jì)報(bào)告應(yīng)特殊關(guān)注的問題也做了詳細(xì)介紹。書中有大量關(guān)于公司內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)工作指南與工具,可供讀者修改后應(yīng)用。
·29.8萬字