內部審計工作指南:穿透實務核心,進階數智應用,精益審計管理
《內部審計工作指南》先從內部審計基礎及其主要業務類型講起,讓讀者對內部審計這一職業有框架性的認識。然后逐一講解了審計程序,包括年度審計計劃的制訂、項目審計方案的制訂、項目審計方案的實施,審計報告的編制,審計結果運用與后續審計等,讓讀者明白內部審計的實施思路、策略與具體實戰,并從操作角度講解了內部審計信息系統的應用,以幫助讀者學會借助工具來提升效率。之后,為拓寬讀者視角,講解了內部審計部門的管理,升華了內審工作的知識體系。《內部審計工作指南》內容翔實、層次清晰、重點明確,涵蓋了內部審計核心工作的方方面面,通過對關鍵流程要點以條目式的方式進行言簡意賅地講解,以及對重要審計文書列舉了可供復制的模板,讓讀者更易學到核心要點。本書可作為企業、政府部門、會計師事務所中從事內部審計、財會工作人士的案頭工具書,也可作為財經類師生案例教學的參考資料。
·18.1萬字