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財(cái)務(wù)審計(jì)實(shí)務(wù)指南
會(huì)員

在企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,財(cái)務(wù)工作貫穿始終。因此,開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)維護(hù)好企業(yè)財(cái)務(wù)安全對(duì)于實(shí)現(xiàn)企業(yè)有序經(jīng)營(yíng)發(fā)展具有十分重要的意義。對(duì)于審計(jì)人員來(lái)說(shuō),要做好財(cái)務(wù)審計(jì),除了要熟悉審計(jì)知識(shí)和會(huì)計(jì)知識(shí)之外,還需要掌握其他領(lǐng)域的知識(shí)和技巧。《財(cái)務(wù)審計(jì)實(shí)務(wù)指南》由具有二十余年多行業(yè)審計(jì)實(shí)踐的專(zhuān)家傾情打造。本書(shū)分為五大部分,共19章內(nèi)容。《財(cái)務(wù)審計(jì)實(shí)務(wù)指南》中在介紹了財(cái)務(wù)審計(jì)的一些基本概念后,詳細(xì)介紹了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、舞弊的審計(jì)應(yīng)對(duì)、主要業(yè)務(wù)循環(huán)審計(jì),以及審計(jì)報(bào)告及管理建議。作者以深入淺出的方式來(lái)介紹財(cái)務(wù)審計(jì)的思路與實(shí)操方法,輔以案例解析,帶領(lǐng)讀者透視財(cái)務(wù)審計(jì),掌握財(cái)務(wù)審計(jì)實(shí)戰(zhàn)技巧。《財(cái)務(wù)審計(jì)實(shí)務(wù)指南》適合國(guó)家審計(jì)人員、會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)人員、企業(yè)內(nèi)審人員、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人員、企業(yè)財(cái)務(wù)人員、企業(yè)舞弊調(diào)查相關(guān)人員、企業(yè)人力資源從業(yè)人員閱讀和使用。

亞?wèn)| ·統(tǒng)計(jì) ·21.2萬(wàn)字

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)詳解:審計(jì)程序+實(shí)戰(zhàn)技法+案例解析
會(huì)員

內(nèi)部審計(jì)是在組織內(nèi)部進(jìn)行的一種獨(dú)立客觀的監(jiān)督和評(píng)價(jià)活動(dòng),通過(guò)對(duì)企業(yè)的管理效能和經(jīng)營(yíng)決策進(jìn)行評(píng)審,可以全面有效地發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理環(huán)節(jié)中的薄弱方面。為了能使企業(yè)實(shí)現(xiàn)其組織目標(biāo),合理審查和評(píng)價(jià)審查和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性,我們特意編寫(xiě)了本書(shū)。《企業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)詳解》共包括六篇:內(nèi)部審計(jì)理論基礎(chǔ)、內(nèi)部審計(jì)作業(yè)流程、內(nèi)部審計(jì)技術(shù)與方法、基礎(chǔ)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)、按目標(biāo)分類(lèi)的內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南和內(nèi)部審計(jì)管理;共23章內(nèi)容。首先從理論層面出發(fā),介紹內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容、作業(yè)和技術(shù);之后詳細(xì)介紹內(nèi)部審計(jì)不同項(xiàng)目、不同分類(lèi)的實(shí)務(wù)操作,包括合規(guī)性審計(jì)、保證性審計(jì)、績(jī)效達(dá)標(biāo)審計(jì)、績(jī)效提高審計(jì)等;最后介紹內(nèi)部審計(jì)的管理,對(duì)內(nèi)部審計(jì)的效果進(jìn)行評(píng)價(jià),提高內(nèi)部審計(jì)的有效性。《企業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)詳解》嚴(yán)格依據(jù)《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》編寫(xiě)而成,對(duì)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的諸多方面進(jìn)行了詳細(xì)的解讀和指引,濃縮了企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的全部精華,旨在為企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作提供全面、準(zhǔn)確的實(shí)務(wù)操作指南,提高內(nèi)部審計(jì)工作者的業(yè)務(wù)操作水平。

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)編審委員會(huì)編著 ·統(tǒng)計(jì) ·46.7萬(wàn)字

國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)務(wù)指南
會(huì)員

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)揮的作用越來(lái)越大,對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)隨即成為審計(jì)中越來(lái)越重要的環(huán)節(jié)。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在加強(qiáng)干部管理監(jiān)督、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、推動(dòng)完善國(guó)家治理和保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展等方面,發(fā)揮著積極作用。然而對(duì)于如何進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),很多審計(jì)人員陷入了迷茫,沒(méi)有思路,本書(shū)則可以作為審計(jì)人員開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的行動(dòng)指南。《國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)務(wù)指南》作者擁有十余年國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。書(shū)中根據(jù)相關(guān)政策的規(guī)定,按照國(guó)有企業(yè)常見(jiàn)業(yè)務(wù),詳細(xì)闡述了國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)各業(yè)務(wù)模塊的審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)依據(jù)、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)程序及審計(jì)思路。與此同時(shí),作者以深入淺出的方式介紹了國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的具體流程與方法,并輔以案例解析,幫助讀者充分透視國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),掌握國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)戰(zhàn)技巧。《國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)務(wù)指南》適合國(guó)有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)人員、部分事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)人員、會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)人員、國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)人員、國(guó)有企業(yè)風(fēng)控管理人員、國(guó)有企業(yè)舞弊調(diào)查相關(guān)人員閱讀和使用。

于維嚴(yán) 趙志新主編 ·統(tǒng)計(jì) ·19.3萬(wàn)字

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