企業內部審計全流程指南
《企業內部審計全流程指南》依據新的《中華人民共和國內部審計準則》《企業內部控制基本規范》《企業內部控制配套指引》《企業會計準則》《企業財務通則》等法規編寫而成。《企業內部審計全流程指南》共分為五章,主要從內部審計機構的管理、內部審計工作流程步驟、企業績效審計、業務流程內部控制審計、信息系統審計五個方面,對企業內部審計及其管理做了實操性的指引,通過大量的實戰范本,對企業內部審計的整個流程進行了詳細的介紹。《企業內部審計全流程指南》內容新穎、可操作性強,適合企業財務人員、內部審計從業者、企業管理者和相關財經院校的審計、財會類專業師生參考閱讀。
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