企業(yè)內(nèi)部審計實(shí)務(wù)詳解:審計程序+實(shí)戰(zhàn)技法+案例解析
內(nèi)部審計是在組織內(nèi)部進(jìn)行的一種獨(dú)立客觀的監(jiān)督和評價活動,通過對企業(yè)的管理效能和經(jīng)營決策進(jìn)行評審,可以全面有效地發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理環(huán)節(jié)中的薄弱方面。為了能使企業(yè)實(shí)現(xiàn)其組織目標(biāo),合理審查和評價審查和評價經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性,我們特意編寫了本書。《企業(yè)內(nèi)部審計實(shí)務(wù)詳解》共包括六篇:內(nèi)部審計理論基礎(chǔ)、內(nèi)部審計作業(yè)流程、內(nèi)部審計技術(shù)與方法、基礎(chǔ)內(nèi)部審計實(shí)務(wù)、按目標(biāo)分類的內(nèi)部審計實(shí)務(wù)指南和內(nèi)部審計管理;共23章內(nèi)容。首先從理論層面出發(fā),介紹內(nèi)部審計的內(nèi)容、作業(yè)和技術(shù);之后詳細(xì)介紹內(nèi)部審計不同項(xiàng)目、不同分類的實(shí)務(wù)操作,包括合規(guī)性審計、保證性審計、績效達(dá)標(biāo)審計、績效提高審計等;最后介紹內(nèi)部審計的管理,對內(nèi)部審計的效果進(jìn)行評價,提高內(nèi)部審計的有效性。《企業(yè)內(nèi)部審計實(shí)務(wù)詳解》嚴(yán)格依據(jù)《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》編寫而成,對企業(yè)內(nèi)部審計工作的諸多方面進(jìn)行了詳細(xì)的解讀和指引,濃縮了企業(yè)內(nèi)部審計的全部精華,旨在為企業(yè)的內(nèi)部審計工作提供全面、準(zhǔn)確的實(shí)務(wù)操作指南,提高內(nèi)部審計工作者的業(yè)務(wù)操作水平。
·46.7萬字