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合規(guī)型內(nèi)部審計(jì):精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為,實(shí)時(shí)化解合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
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合規(guī)型內(nèi)部審計(jì)的實(shí)施,有利于降低組織的代理成本,反映受托經(jīng)濟(jì)責(zé)任,揭露組織舞弊行為,促進(jìn)組織風(fēng)險(xiǎn)管理。本書對(duì)合規(guī)型內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展?fàn)顩r、底層理論、程序與流程、技術(shù)與方法、經(jīng)典案例這六方面做了體系化講解。首先,從國(guó)內(nèi)外的發(fā)展與四大理論講起,奠定讀者對(duì)這一知識(shí)體系的認(rèn)知基礎(chǔ)。而后,詳述了合規(guī)型內(nèi)部審計(jì)程序與流程、技術(shù)與方法。書中更有許多經(jīng)典案例,包括:審查組織是否存在違法違紀(jì)違規(guī)、審查領(lǐng)導(dǎo)干部是否存在失職瀆職、審查員工是否存在舞弊、審查內(nèi)部控制是否失效、審查建設(shè)項(xiàng)目是否失管。案例用生動(dòng)的語言描繪出審計(jì)人員在審查中是如何發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為、厘清審計(jì)思路、逐個(gè)擊破違規(guī)疑云的,每個(gè)案例的最后,都有案例啟示幫助讀者增進(jìn)理解。作為補(bǔ)充,還介紹了合規(guī)型內(nèi)部審計(jì)常見問題定性處理依據(jù)。本書可作為企業(yè)、政府部門、會(huì)計(jì)師事務(wù)所中從事財(cái)會(huì)、內(nèi)部審計(jì)的人員閱讀,也可作為高校財(cái)經(jīng)類專業(yè)師生案例教學(xué)的參考資料使用。

李春節(jié) 徐榮華等主編 ·統(tǒng)計(jì) ·17.9萬字

風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南
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隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展日新月異,內(nèi)部審計(jì)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的監(jiān)督作用也日益增強(qiáng)。但是在實(shí)務(wù)中,仍有部分內(nèi)部審計(jì)人員對(duì)內(nèi)部審計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、制度基礎(chǔ)導(dǎo)向的理解不夠透徹;部分內(nèi)部審計(jì)組織仍以傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)為主,在制訂年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃時(shí)未系統(tǒng)考慮組織風(fēng)險(xiǎn)。如何適應(yīng)組織的發(fā)展,幫助組織加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理,從而助力組織實(shí)現(xiàn)增值,是內(nèi)部審計(jì)人員要思考和面對(duì)的問題。本書由具有二十多年審計(jì)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的一線審計(jì)專業(yè)人士?jī)A情打造,書中深入淺出地介紹了內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)部審計(jì)的思維模式;同時(shí)還詳細(xì)介紹了在年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃制訂階段、內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目準(zhǔn)備階段、內(nèi)部審計(jì)實(shí)施階段、內(nèi)部審計(jì)報(bào)告及整改階段,如何以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向制訂計(jì)劃、進(jìn)行審前調(diào)查、發(fā)現(xiàn)問題、進(jìn)行審計(jì)溝通,如何形成有價(jià)值的審計(jì)報(bào)告、提出審計(jì)建議和利用審計(jì)結(jié)果,并且提供了作者在工作實(shí)踐中梳理總結(jié)的大量的制度、流程、表單和模板等。本書適合企業(yè)內(nèi)部審計(jì)人員、會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)人員、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人員、企業(yè)財(cái)務(wù)人員、企業(yè)舞弊調(diào)查相關(guān)人員閱讀和使用。

付淑威 ·統(tǒng)計(jì) ·10.8萬字

統(tǒng)計(jì)理論與實(shí)務(wù)(第二版)
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本書內(nèi)容主要包括四部分:統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)整理、統(tǒng)計(jì)分析,以及常用的統(tǒng)計(jì)軟件。統(tǒng)計(jì)調(diào)查和整理主要介紹如何搜集、整理數(shù)據(jù)信息的理論與方法,包含統(tǒng)計(jì)調(diào)查和整理方案制定、調(diào)查問卷設(shè)計(jì)、常用的調(diào)查方法,以及統(tǒng)計(jì)分組、次數(shù)分配、統(tǒng)計(jì)圖表設(shè)計(jì)等;統(tǒng)計(jì)分析重點(diǎn)介紹綜合指標(biāo)、抽樣推斷、因素分析、相關(guān)與回歸分析等各種分析方法的原理、特點(diǎn)及應(yīng)用,以及統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)與決策的定性、定量預(yù)測(cè)決策方法。常用的統(tǒng)計(jì)分析軟件是應(yīng)大數(shù)據(jù)要求新增內(nèi)容,主要介紹如何利用SPSS軟件和R軟件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的搜集、整理、分析。本書融入大數(shù)據(jù)對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的新要求,選取典型案例和最新國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T4754—2017)等相關(guān)資料,并結(jié)合常用統(tǒng)計(jì)軟件對(duì)大數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理。各章設(shè)計(jì)有學(xué)習(xí)目標(biāo)、本章小結(jié)、思考與練習(xí)、綜合實(shí)訓(xùn)等內(nèi)容,方便教與學(xué)。本書有配套的電子教案,可在化學(xué)工業(yè)出版社的官方網(wǎng)站上下載。本書適合于高等院校經(jīng)貿(mào)專業(yè)、金融專業(yè)、財(cái)會(huì)專業(yè)的學(xué)生作教材使用,也可作為從事統(tǒng)計(jì)工作人員的參考讀物。

李國(guó)莉主編 ·統(tǒng)計(jì) ·15.5萬字

內(nèi)部審計(jì)工作指南:穿透實(shí)務(wù)核心,進(jìn)階數(shù)智應(yīng)用,精益審計(jì)管理
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《內(nèi)部審計(jì)工作指南》先從內(nèi)部審計(jì)基礎(chǔ)及其主要業(yè)務(wù)類型講起,讓讀者對(duì)內(nèi)部審計(jì)這一職業(yè)有框架性的認(rèn)識(shí)。然后逐一講解了審計(jì)程序,包括年度審計(jì)計(jì)劃的制訂、項(xiàng)目審計(jì)方案的制訂、項(xiàng)目審計(jì)方案的實(shí)施,審計(jì)報(bào)告的編制,審計(jì)結(jié)果運(yùn)用與后續(xù)審計(jì)等,讓讀者明白內(nèi)部審計(jì)的實(shí)施思路、策略與具體實(shí)戰(zhàn),并從操作角度講解了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)的應(yīng)用,以幫助讀者學(xué)會(huì)借助工具來提升效率。之后,為拓寬讀者視角,講解了內(nèi)部審計(jì)部門的管理,升華了內(nèi)審工作的知識(shí)體系。《內(nèi)部審計(jì)工作指南》內(nèi)容翔實(shí)、層次清晰、重點(diǎn)明確,涵蓋了內(nèi)部審計(jì)核心工作的方方面面,通過對(duì)關(guān)鍵流程要點(diǎn)以條目式的方式進(jìn)行言簡(jiǎn)意賅地講解,以及對(duì)重要審計(jì)文書列舉了可供復(fù)制的模板,讓讀者更易學(xué)到核心要點(diǎn)。本書可作為企業(yè)、政府部門、會(huì)計(jì)師事務(wù)所中從事內(nèi)部審計(jì)、財(cái)會(huì)工作人士的案頭工具書,也可作為財(cái)經(jīng)類師生案例教學(xué)的參考資料。

郭長(zhǎng)水 紀(jì)新偉主編 ·統(tǒng)計(jì) ·18.1萬字

PMP 5A備考寶典
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PMP備考者和項(xiàng)目管理者必讀PMP是目前含金量極高的項(xiàng)目管理專業(yè)人士資格認(rèn)證,從事項(xiàng)目管理工作的人員對(duì)獲得PMP資格認(rèn)證的需求與日俱增,國(guó)內(nèi)報(bào)考人數(shù)呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。《PMP5A備考寶典》作者圍繞項(xiàng)目管理專業(yè)認(rèn)證考試PMP2020年新版考試大綱和PMP知識(shí)體系的發(fā)展趨勢(shì),并結(jié)合自己20年項(xiàng)目管理領(lǐng)域的研究、實(shí)踐和教學(xué)經(jīng)驗(yàn),系統(tǒng)梳理了PMP考試的知識(shí)點(diǎn),并將其還原到項(xiàng)目管理的真實(shí)場(chǎng)景中解讀。除此之外,作者還對(duì)PMP考試中容易混淆的概念進(jìn)行了總結(jié),針對(duì)重點(diǎn)、難點(diǎn)、考點(diǎn)精心準(zhǔn)備了100問及解答、每章測(cè)試題及解析。《PMP5A備考寶典》可以幫助PMP備考者在短時(shí)間內(nèi)消化吸收大量的項(xiàng)目管理專業(yè)知識(shí),建立完整的項(xiàng)目管理思維,順利通過認(rèn)證考試并取得優(yōu)異成績(jī)。《PMP5A備考寶典》是與《PMBOK指南》(第6版)配套的專業(yè)書,是參加PMP考試人員的必備參考書,對(duì)項(xiàng)目管理人員的實(shí)踐應(yīng)用也具有參考價(jià)值。

楊述 ·統(tǒng)計(jì) ·14.7萬字

非線性經(jīng)濟(jì)關(guān)系的建模
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美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)和許多國(guó)家中央銀行都在使用的評(píng)估和預(yù)測(cè)方法。大數(shù)據(jù)時(shí)代,人們尊重?cái)?shù)據(jù),分析數(shù)據(jù),解釋數(shù)據(jù),才能把握和預(yù)測(cè)未來。分析和利用數(shù)據(jù)都需要模型建模,特別是非線性模型建模。因?yàn)榇蠖鄶?shù)經(jīng)濟(jì)變量具有非線性關(guān)系,經(jīng)濟(jì)是非線性的。時(shí)間序列模型的主要功能就是預(yù)測(cè),因此非線性時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)拓展演化的必然結(jié)果。本書是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)文獻(xiàn)中關(guān)于非線性時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專著。它從正確性和實(shí)用性兩個(gè)方面判斷模型,主要關(guān)注便于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家使用的相對(duì)簡(jiǎn)單的模型。具有如下特點(diǎn):i)給出時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中非線性的定義;ii)綜述常用的非線性時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型及其經(jīng)濟(jì)理論依據(jù);iii)系統(tǒng)地提出了非線性時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型建模的三步驟,即模型設(shè)定,參數(shù)估計(jì),建模評(píng)估;iv)系統(tǒng)論述了Granger的長(zhǎng)記憶模型;v)提供了大量實(shí)證研究示例。本書的出版對(duì)研究財(cái)富與消費(fèi)、匯率與價(jià)格、以及短期利率與長(zhǎng)期利率之間的關(guān)系等問題都具有非常重要的意義。

(英)克萊夫·格蘭杰 (芬)蒂莫·泰雷斯維爾塔 ·統(tǒng)計(jì) ·8.6萬字

內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)操作從入門到實(shí)戰(zhàn)
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內(nèi)部審計(jì)是現(xiàn)代審計(jì)的重要組成部分,是企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的一種形式。企業(yè)內(nèi)部審計(jì)是指企業(yè)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)依照國(guó)家有關(guān)法規(guī)和企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度,對(duì)企業(yè)(包括投資的企業(yè)、承包租賃的企業(yè))和各部門的財(cái)務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、合理性和有效性進(jìn)行獨(dú)立審計(jì),對(duì)企業(yè)安排工作的落實(shí)情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)改善管理、防范風(fēng)險(xiǎn)的有效途徑,有助于管理者有效地發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理中的薄弱環(huán)節(jié),對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、經(jīng)濟(jì)效益的提高具有十分重要的意義。《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)操作從入門到實(shí)戰(zhàn)》共分為3篇:第1篇是理論基礎(chǔ),通過介紹內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展歷史逐步引入內(nèi)部審計(jì)的準(zhǔn)則體系和基本理論;第2篇是審計(jì)實(shí)踐,按審計(jì)流程介紹了內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)操作方法;第3篇是案例示范,通過實(shí)務(wù)案例讓讀者了解在內(nèi)部審計(jì)的實(shí)際操作中可能遇到的情形。本書的每一章通過一個(gè)案例導(dǎo)入,論述透徹,對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的日常審計(jì)工作內(nèi)容、工作方法和工作技巧等進(jìn)行了系統(tǒng)的介紹。《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)操作從入門到實(shí)戰(zhàn)》可作為內(nèi)部審計(jì)實(shí)操的培訓(xùn)用書,也可作為工具書,供相關(guān)人員在實(shí)際工作中查閱。

惠增強(qiáng)編著 ·統(tǒng)計(jì) ·20萬字

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