合規(guī)型內(nèi)部審計:精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為,實(shí)時化解合規(guī)風(fēng)險
合規(guī)型內(nèi)部審計的實(shí)施,有利于降低組織的代理成本,反映受托經(jīng)濟(jì)責(zé)任,揭露組織舞弊行為,促進(jìn)組織風(fēng)險管理。本書對合規(guī)型內(nèi)部審計的發(fā)展?fàn)顩r、底層理論、程序與流程、技術(shù)與方法、經(jīng)典案例這六方面做了體系化講解。首先,從國內(nèi)外的發(fā)展與四大理論講起,奠定讀者對這一知識體系的認(rèn)知基礎(chǔ)。而后,詳述了合規(guī)型內(nèi)部審計程序與流程、技術(shù)與方法。書中更有許多經(jīng)典案例,包括:審查組織是否存在違法違紀(jì)違規(guī)、審查領(lǐng)導(dǎo)干部是否存在失職瀆職、審查員工是否存在舞弊、審查內(nèi)部控制是否失效、審查建設(shè)項(xiàng)目是否失管。案例用生動的語言描繪出審計人員在審查中是如何發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為、厘清審計思路、逐個擊破違規(guī)疑云的,每個案例的最后,都有案例啟示幫助讀者增進(jìn)理解。作為補(bǔ)充,還介紹了合規(guī)型內(nèi)部審計常見問題定性處理依據(jù)。本書可作為企業(yè)、政府部門、會計師事務(wù)所中從事財會、內(nèi)部審計的人員閱讀,也可作為高校財經(jīng)類專業(yè)師生案例教學(xué)的參考資料使用。
·17.9萬字