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合規(guī)型內(nèi)部審計:精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為,實(shí)時化解合規(guī)風(fēng)險
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合規(guī)型內(nèi)部審計的實(shí)施,有利于降低組織的代理成本,反映受托經(jīng)濟(jì)責(zé)任,揭露組織舞弊行為,促進(jìn)組織風(fēng)險管理。本書對合規(guī)型內(nèi)部審計的發(fā)展?fàn)顩r、底層理論、程序與流程、技術(shù)與方法、經(jīng)典案例這六方面做了體系化講解。首先,從國內(nèi)外的發(fā)展與四大理論講起,奠定讀者對這一知識體系的認(rèn)知基礎(chǔ)。而后,詳述了合規(guī)型內(nèi)部審計程序與流程、技術(shù)與方法。書中更有許多經(jīng)典案例,包括:審查組織是否存在違法違紀(jì)違規(guī)、審查領(lǐng)導(dǎo)干部是否存在失職瀆職、審查員工是否存在舞弊、審查內(nèi)部控制是否失效、審查建設(shè)項(xiàng)目是否失管。案例用生動的語言描繪出審計人員在審查中是如何發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為、厘清審計思路、逐個擊破違規(guī)疑云的,每個案例的最后,都有案例啟示幫助讀者增進(jìn)理解。作為補(bǔ)充,還介紹了合規(guī)型內(nèi)部審計常見問題定性處理依據(jù)。本書可作為企業(yè)、政府部門、會計師事務(wù)所中從事財會、內(nèi)部審計的人員閱讀,也可作為高校財經(jīng)類專業(yè)師生案例教學(xué)的參考資料使用。

李春節(jié) 徐榮華等主編 ·統(tǒng)計 ·17.9萬字

內(nèi)審人員進(jìn)階之道:內(nèi)部審計操作實(shí)務(wù)與案例解析
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內(nèi)部審計是“審計家族”中重要的一員,其作用及重要性程度不亞于外部審計。作為內(nèi)部審計人員,不僅需要掌握基礎(chǔ)知識,熟悉審計業(yè)務(wù),還需要有正確的思維方式、強(qiáng)大的心態(tài)及良好的溝通能力,這樣才能更好地為企業(yè)的管理把好脈,找到企業(yè)經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險,促進(jìn)企業(yè)更加健康、有序、高效的發(fā)展。本書作者具有十多年內(nèi)部審計從業(yè)經(jīng)驗(yàn),涉及9店、電子制造、電力、林業(yè)、造紙、房地產(chǎn)等多個行業(yè)。本書主要包含三部分內(nèi)容,D1部分結(jié)合理論與實(shí)踐,從內(nèi)審人員的思維模式、心態(tài)出發(fā),結(jié)合內(nèi)審工作的總體框架,論述了一個內(nèi)審人員應(yīng)如何成長與發(fā)展;D2部分從宏觀到微觀,精選七大審計業(yè)務(wù)模塊,輔之以案例解析,幫助讀者舉一反三,掌握并提升業(yè)務(wù)技能;第三部分是對全文重要內(nèi)容的提煉和總結(jié)。本書適合內(nèi)部審計從業(yè)者、企業(yè)管理者、決策制定者及對企業(yè)內(nèi)部審計感興趣的讀者閱讀。

牛愷 ·統(tǒng)計 ·4.7萬字

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