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內(nèi)部審計實務操作從入門到實戰(zhàn)
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內(nèi)部審計是現(xiàn)代審計的重要組成部分,是企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟監(jiān)督的一種形式。企業(yè)內(nèi)部審計是指企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)依照國家有關法規(guī)和企業(yè)有關規(guī)章制度,對企業(yè)(包括投資的企業(yè)、承包租賃的企業(yè))和各部門的財務收支及其經(jīng)濟活動的真實性、合法性、合理性和有效性進行獨立審計,對企業(yè)安排工作的落實情況進行審計監(jiān)察。加強企業(yè)內(nèi)部審計是企業(yè)改善管理、防范風險的有效途徑,有助于管理者有效地發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理中的薄弱環(huán)節(jié),對企業(yè)經(jīng)濟目標的實現(xiàn)、經(jīng)濟效益的提高具有十分重要的意義。《內(nèi)部審計實務操作從入門到實戰(zhàn)》共分為3篇:第1篇是理論基礎,通過介紹內(nèi)部審計的發(fā)展歷史逐步引入內(nèi)部審計的準則體系和基本理論;第2篇是審計實踐,按審計流程介紹了內(nèi)部審計實務操作方法;第3篇是案例示范,通過實務案例讓讀者了解在內(nèi)部審計的實際操作中可能遇到的情形。本書的每一章通過一個案例導入,論述透徹,對內(nèi)部審計人員的日常審計工作內(nèi)容、工作方法和工作技巧等進行了系統(tǒng)的介紹。《內(nèi)部審計實務操作從入門到實戰(zhàn)》可作為內(nèi)部審計實操的培訓用書,也可作為工具書,供相關人員在實際工作中查閱。

惠增強編著 ·統(tǒng)計 ·20萬字

合規(guī)型內(nèi)部審計:精準發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為,實時化解合規(guī)風險
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合規(guī)型內(nèi)部審計的實施,有利于降低組織的代理成本,反映受托經(jīng)濟責任,揭露組織舞弊行為,促進組織風險管理。本書對合規(guī)型內(nèi)部審計的發(fā)展狀況、底層理論、程序與流程、技術與方法、經(jīng)典案例這六方面做了體系化講解。首先,從國內(nèi)外的發(fā)展與四大理論講起,奠定讀者對這一知識體系的認知基礎。而后,詳述了合規(guī)型內(nèi)部審計程序與流程、技術與方法。書中更有許多經(jīng)典案例,包括:審查組織是否存在違法違紀違規(guī)、審查領導干部是否存在失職瀆職、審查員工是否存在舞弊、審查內(nèi)部控制是否失效、審查建設項目是否失管。案例用生動的語言描繪出審計人員在審查中是如何發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為、厘清審計思路、逐個擊破違規(guī)疑云的,每個案例的最后,都有案例啟示幫助讀者增進理解。作為補充,還介紹了合規(guī)型內(nèi)部審計常見問題定性處理依據(jù)。本書可作為企業(yè)、政府部門、會計師事務所中從事財會、內(nèi)部審計的人員閱讀,也可作為高校財經(jīng)類專業(yè)師生案例教學的參考資料使用。

李春節(jié) 徐榮華等主編 ·統(tǒng)計 ·17.9萬字

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