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內部審計實務操作從入門到實戰
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內部審計是現代審計的重要組成部分,是企業內部經濟監督的一種形式。企業內部審計是指企業內部審計機構依照國家有關法規和企業有關規章制度,對企業(包括投資的企業、承包租賃的企業)和各部門的財務收支及其經濟活動的真實性、合法性、合理性和有效性進行獨立審計,對企業安排工作的落實情況進行審計監察。加強企業內部審計是企業改善管理、防范風險的有效途徑,有助于管理者有效地發現企業管理中的薄弱環節,對企業經濟目標的實現、經濟效益的提高具有十分重要的意義?!秲炔繉徲媽崉詹僮鲝娜腴T到實戰》共分為3篇:第1篇是理論基礎,通過介紹內部審計的發展歷史逐步引入內部審計的準則體系和基本理論;第2篇是審計實踐,按審計流程介紹了內部審計實務操作方法;第3篇是案例示范,通過實務案例讓讀者了解在內部審計的實際操作中可能遇到的情形。本書的每一章通過一個案例導入,論述透徹,對內部審計人員的日常審計工作內容、工作方法和工作技巧等進行了系統的介紹。《內部審計實務操作從入門到實戰》可作為內部審計實操的培訓用書,也可作為工具書,供相關人員在實際工作中查閱。

惠增強編著 ·統計 ·20萬字

國有企業經濟責任審計實務指南
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隨著我國經濟的不斷發展,國有企業領導發揮的作用越來越大,對企業領導的經濟責任審計隨即成為審計中越來越重要的環節。經濟責任審計在加強干部管理監督、促進黨風廉政建設、推動完善國家治理和保障經濟社會健康發展等方面,發揮著積極作用。然而對于如何進行經濟責任審計,很多審計人員陷入了迷茫,沒有思路,本書則可以作為審計人員開展經濟責任審計的行動指南?!秶衅髽I經濟責任審計實務指南》作者擁有十余年國有企業經濟責任審計工作經驗。書中根據相關政策的規定,按照國有企業常見業務,詳細闡述了國有企業經濟責任審計各業務模塊的審計目標、審計依據、審計內容、審計程序及審計思路。與此同時,作者以深入淺出的方式介紹了國有企業經濟責任審計的具體流程與方法,并輔以案例解析,幫助讀者充分透視國有企業經濟責任審計,掌握國有企業經濟責任審計實戰技巧。《國有企業經濟責任審計實務指南》適合國有企業內部審計人員、部分事業單位內部審計人員、會計師事務所審計人員、國有企業財務人員、國有企業風控管理人員、國有企業舞弊調查相關人員閱讀和使用。

于維嚴 趙志新主編 ·統計 ·19.3萬字

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