上市公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)實(shí)務(wù)
本書(shū)依據(jù)財(cái)政部等五部委出臺(tái)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》,結(jié)合作者在企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢(xún)中積累的豐富經(jīng)驗(yàn),從企業(yè)實(shí)踐出發(fā),闡述了上市公司應(yīng)該如何實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià),并對(duì)上市公司實(shí)施內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的組織、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、程序和方法,以及缺陷的認(rèn)定和整改等核心問(wèn)題進(jìn)行了深入的解讀,從而幫助企業(yè)系統(tǒng)地了解和掌握內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的理論和具體操作方法,具有很強(qiáng)的實(shí)用性。
·4.1萬(wàn)字