官术网_书友最值得收藏!
首頁
>
企業內部審計實務
任務一 財務報表的內部控制
書名:
企業內部審計實務
作者名:
劉文梅 張寶娟編著
本章字數:
1940字
更新時間:
2018-12-30 18:42:35
上QQ閱讀APP看后續精彩內容
下載QQ閱讀APP,本書新人免費讀10天
設備和賬號都新為新人
登錄訂閱本章 >
推薦閱讀
自愿審計動機與質量研究:基于我國中期財務報告審計的經驗證據
審計學基礎
VMware vCloud Director Essentials
Big Data Visualization
Learning Informatica PowerCenter 9.x
EViews10.0的應用與計量分析
Securing Hadoop
成功通過PMP(第3版)
2017年度注冊會計師全國統一考試專用教材(圖解版):審計
企業內部審計全流程指南
內部控制審計功能與質量
規范內部審計的28個技巧
中國重點經濟領域統計分析
獨立審計質量的激勵治理模式研究
審計學學習指導與習題
主站蜘蛛池模板:
穆棱市
|
海盐县
|
泊头市
|
富顺县
|
金沙县
|
同江市
|
洛扎县
|
仁化县
|
安多县
|
平顶山市
|
历史
|
湖口县
|
丁青县
|
永丰县
|
分宜县
|
临颍县
|
曲麻莱县
|
宣城市
|
吉木萨尔县
|
鲁甸县
|
三原县
|
安乡县
|
洪湖市
|
万年县
|
花垣县
|
台山市
|
雅安市
|
蓬莱市
|
玉山县
|
铁力市
|
恭城
|
瑞丽市
|
靖州
|
苗栗县
|
梧州市
|
佳木斯市
|
教育
|
盐山县
|
凤冈县
|
高安市
|
珲春市
|