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內容提要

隨著我國經濟發展日新月異,內部審計在國民經濟發展中的監督作用也日益增強。但是在實務中,仍有部分內部審計人員對內部審計的風險導向、問題導向、制度基礎導向的理解不夠透徹;部分內部審計組織仍以傳統的財務收支審計為主,在制訂年度內部審計計劃時未系統考慮組織風險。如何適應組織的發展,幫助組織加強內部控制和風險管理,從而助力組織實現增值,是內部審計人員要思考和面對的問題。

本書由具有二十多年審計實務經驗的一線審計專家傾情打造,書中深入淺出地介紹了內部審計的發展機遇和風險導向內部審計的思維模式;同時還詳細介紹了在年度內部審計計劃制訂階段、內部審計項目準備階段、內部審計實施階段、內部審計報告及整改階段,如何以風險為導向制訂計劃、進行審前調查、發現問題、進行審計溝通,如何形成有價值的審計報告、提出審計建議和利用審計結果,并且提供了作者在工作實踐中梳理總結的大量的制度、流程、表單和模板等。

本書適合企業內部審計人員、會計師事務所審計人員、企業風險管理人員、企業財務人員、企業舞弊調查相關人員閱讀和使用。

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